Adviseur Business Control & Interne Beheersing
Huizen, Noord-Holland · Gemeente Huizen · bemiddeld door 7 brokers
Omschrijving
In het kort: Je gaat de interne beheersing en planning- & controlcyclus professionaliseren, interne controles coördineren, bijdragen aan interimcontroles, datagedreven sturing ontwikkelen en adviseren over organisatieontwikkeling en financiële bedrijfsvoering. Wie zijn wij Huizen; een dorp met een bijzondere geschiedenis, in het prachtige Gooi in Noord-Holland. Met ongeveer 41.000 inwoners is Huizen een gemeenschap die staat voor verbinding, een groene leefomgeving en betrokkenheid bij lokale initiatieven. Er werken meer dan 400 medewerkers voor Huizen. Als ambtelijke organisatie van de gemeente Huizen hebben we een inspirerende opdracht: samen betrouwbaar onze publieke verantwoordelijkheden vervullen en actief bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. We zijn er voor onze gemeenschap en streven naar tastbare resultaten, gedreven door passie, vertrouwen en daadkracht. Als medewerkers zijn wij er voor onze inwoners. Jouw bijdrage voor de inwoners, de samenleving en de organisatie wordt gezien en gewaardeerd. De lijnen zijn kort en Huizen is tegelijkertijd groot genoeg om impact te maken. We stimuleren het nemen van verantwoordelijkheid. We waarderen goede ideeën en goed werk en zijn eerlijk over waar het beter kan. Opdracht De gemeente Huizen zoekt een ervaren Adviseur Interne Beheersing & Bedrijfsvoering die tijdelijk ondersteuning biedt bij het verder professionaliseren van de interne beheersing en de planning- & controlcyclus. De opdracht is gericht op het realiseren van concrete producten en het versterken van de organisatiebrede sturing op kwaliteit, rechtmatigheid en doelmatigheid. De adviseur werkt nauw samen met Financiën, de Business Analist, concerncontrol, management en proceseigenaren. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen. 1. Ontwikkelen Intern Beheersplan 2027 De opdrachtnemer ontwikkelt een integraal Intern Beheersplan 2027, waarin ten minste zijn opgenomen: – de controlkalender; – de opzet van de tweedelijns interne controles; – de risico- en controleaanpak; – de planning van de verbijzonderde interne controles; – de samenhang met de planning- & controlcyclus; – de inrichting van datagedreven controles. Het plan wordt zodanig uitgewerkt dat de organisatie vanaf 2027 volgens een uniforme werkwijze kan werken. 1. Coördinatie interne controles 2026 De opdrachtnemer coördineert de uitvoering van de interne controles over 2026 door: – de planning actief te bewaken; – proceseigenaren en betrokken adviseurs aan te jagen; – voortgang inzichtelijk te maken; – knelpunten tijdig te signaleren en te escaleren; – zorg te dragen voor tijdige oplevering van de interne controles. 1. Bijdrage aan de interimcontrole De opdrachtnemer levert een actieve bijdrage aan de voorbereiding en begeleiding van de interimcontrole, met specifieke aandacht voor: – het sociaal domein; – IT General Controls (ITGC); – de afstemming tussen organisatie, concerncontrol, accountant en betrokken teams; – de opvolging van bevindingen. 1. Doorontwikkeling werkagenda, mededelingen en prognoses De opdrachtnemer ontwikkelt de bestaande producten verder door en voert regie op het proces rondom: – de organisatiebrede werkagenda; – financiële mededelingen; – prognoses; – bestuurlijke rapportages; – samenhang tussen financiën, beleid, data en bedrijfsvoering. Daarnaast vervult de opdrachtnemer een coördinerende rol in het proces rondom de HBEL-mededelingen en prognoses, waarbij planning, afstemming en voortgang worden bewaakt en verschillende disciplines tijdig worden betrokken. 1.
… lees de volledige omschrijving bij OverheidZZP.
Bemiddeld door 7 brokers
Deze opdracht wordt door meerdere brokers aangeboden. Klik door naar de versie van jouw voorkeur.
Je wordt doorgestuurd naar de website van OverheidZZP. ZZPdock is geen tussenpartij.